Faktúra č. 41014286

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014286
  • Popis fakturovaného plnenia: Realizácia verejného obstarávania - jedálne kupóny
  • Dátum doručenia: 11.12.2014
  • Celková hodnota: 990,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2015
  • Poznámka:
Tlačiť