Faktúra č. 41014277

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014277
  • Popis fakturovaného plnenia: odvoz odpadu
  • Dátum doručenia: 01.12.2014
  • Celková hodnota: 83,22 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2015
  • Poznámka:
Tlačiť