Faktúra č. 41014273

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014273
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS od 17.10.-13.11.2014
  • Dátum doručenia: 27.11.2014
  • Celková hodnota: 637,36 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2014
  • Poznámka:
Tlačiť