Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014273
- Popis fakturovaného plnenia: VaS od 17.10.-13.11.2014
- Dátum doručenia: 27.11.2014
- Celková hodnota: 637,36 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.12.2014
- Poznámka:
Tlačiť