Faktúra č. 41014264

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014264
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina 10/2014
  • Dátum doručenia: 14.11.2014
  • Celková hodnota: 436,76 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2014
  • Poznámka:
Tlačiť