Faktúra č. 41014246

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014246
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS 18.09.-16.10.2014
  • Dátum doručenia: 24.10.2014
  • Celková hodnota: 679,25 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2014
  • Poznámka:
Tlačiť