Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014246
- Popis fakturovaného plnenia: VaS 18.09.-16.10.2014
- Dátum doručenia: 24.10.2014
- Celková hodnota: 679,25 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.11.2014
- Poznámka:
Tlačiť