Faktúra č. 41014231

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014231
  • Popis fakturovaného plnenia: pevná linka R SOŠ
  • Dátum doručenia: 09.10.2014
  • Celková hodnota: 21,92 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2014
  • Poznámka:
Tlačiť