Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014231
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka R SOŠ
- Dátum doručenia: 09.10.2014
- Celková hodnota: 21,92 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.10.2014
- Poznámka:
Tlačiť