Faktúra č. 41014202

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014202
  • Popis fakturovaného plnenia: technik PO za 07-08/2014
  • Dátum doručenia: 04.09.2014
  • Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2014
  • Poznámka:
Tlačiť