Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014202
- Popis fakturovaného plnenia: technik PO za 07-08/2014
- Dátum doručenia: 04.09.2014
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.09.2014
- Poznámka:
Tlačiť