Faktúra č. 41014195

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014195
  • Popis fakturovaného plnenia: 4.5.23 Vzdelávanie pedagogických pracovníkov v oblasti Správy klient.staníc
  • Dátum doručenia: 22.08.2014
  • Celková hodnota: 774,24 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.09.2014
  • Poznámka:
Tlačiť