Faktúra č. 41014179

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014179
  • Popis fakturovaného plnenia: preplatok za elektrinu 07/2014
  • Dátum doručenia: 11.08.2014
  • Celková hodnota: -202,21 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.09.2014
  • Poznámka:
Tlačiť