Faktúra č. 41014168
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014168
- Popis fakturovaného plnenia: systémová podpora MAGMA 2. štvrťrok
- Dátum doručenia: 25.07.2014
- Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.08.2014
- Poznámka: