Faktúra č. 41014167

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014167
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS od 19.06.-15.07.2014
  • Dátum doručenia: 25.07.2014
  • Celková hodnota: 542,41 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2014
  • Poznámka:
Tlačiť