Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014167
- Popis fakturovaného plnenia: VaS od 19.06.-15.07.2014
- Dátum doručenia: 25.07.2014
- Celková hodnota: 542,41 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.08.2014
- Poznámka:
Tlačiť