Faktúra č. 41014162

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014162
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce za III. Q
  • Dátum doručenia: 10.07.2014
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2014
  • Poznámka:
Tlačiť