Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014162
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce za III. Q
- Dátum doručenia: 10.07.2014
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.08.2014
- Poznámka:
Tlačiť