Faktúra č. 41014161

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014161
  • Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie
  • Dátum doručenia: 07.07.2014
  • Celková hodnota: 542,50 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.07.2014
  • Poznámka:
Tlačiť