Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014161
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie
- Dátum doručenia: 07.07.2014
- Celková hodnota: 542,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.07.2014
- Poznámka:
Tlačiť