Faktúra č. 41014141

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014141
  • Popis fakturovaného plnenia: služby v pozícií 1.3.3.2 Pracovník pre VO
  • Dátum doručenia: 12.06.2014
  • Celková hodnota: 143,64 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2014
  • Poznámka:
Tlačiť