Faktúra č. 41014119

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014119
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil zást. TV
  • Dátum doručenia: 29.05.2014
  • Celková hodnota: 43,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2014
  • Poznámka:
Tlačiť