Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014119
- Popis fakturovaného plnenia: mobil zást. TV
- Dátum doručenia: 29.05.2014
- Celková hodnota: 43,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.06.2014
- Poznámka:
Tlačiť