Faktúra č. 41014117

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014117
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS 18.04.-16.05.2014
  • Dátum doručenia: 23.05.2014
  • Celková hodnota: 644,77 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2014
  • Poznámka:
Tlačiť