Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014117
- Popis fakturovaného plnenia: VaS 18.04.-16.05.2014
- Dátum doručenia: 23.05.2014
- Celková hodnota: 644,77 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.06.2014
- Poznámka:
Tlačiť