Faktúra č. 41014107

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014107
  • Popis fakturovaného plnenia: Služby aktivity 2.1 -Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií
  • Dátum doručenia: 13.05.2014
  • Celková hodnota: 122,45 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2014
  • Poznámka:
Tlačiť