Faktúra č. 41014106

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014106
  • Popis fakturovaného plnenia: el. energia - vyúčtovanie za 04/2014
  • Dátum doručenia: 13.05.2014
  • Celková hodnota: -399,84 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2014
  • Poznámka:
Tlačiť