Faktúra č. 41014087

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014087
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS 18.3.-17.4.2014
  • Dátum doručenia: 29.04.2014
  • Celková hodnota: 728,56 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2014
  • Poznámka:
Tlačiť