Faktúra č. 41014073

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014073
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 01.04.-30.06.2014
  • Dátum doručenia: 04.04.2014
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.05.2014
  • Poznámka:
Tlačiť