Faktúra č. 41014062

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014062
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS od 15.02.-17.03.2014
  • Dátum doručenia: 25.03.2014
  • Celková hodnota: 686,12 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2014
  • Poznámka:
Tlačiť