Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41014062
- Popis fakturovaného plnenia: VaS od 15.02.-17.03.2014
- Dátum doručenia: 25.03.2014
- Celková hodnota: 686,12 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.04.2014
- Poznámka:
Tlačiť