Faktúra č. 41014045

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41014045
  • Popis fakturovaného plnenia: služby garanta akt. 1.1 služby garanta akt. 3.1 služby garanta akt. 4.1 služby garanta akt. 4.2 za mesiac 02/2014
  • Dátum doručenia: 28.02.2014
  • Celková hodnota: 538,56 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2014
  • Poznámka:
Tlačiť