Faktúra č. 41013272

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41013272
  • Popis fakturovaného plnenia: služby v pozícií "1.3.3.2 Pracovník pre VO za 11/2013"
  • Dátum doručenia: 13.12.2013
  • Celková hodnota: 111,72 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Tlačiť