Faktúra č. 41013245

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41013245
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava Fabie
  • Dátum doručenia: 25.11.2013
  • Celková hodnota: 350,37 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2013
  • Poznámka:
Tlačiť