Faktúra č. 41013227

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41013227
  • Popis fakturovaného plnenia: Služby garanta akt. 1.1.,3.1.,4.1.,4.2. za mesiac 10/2013
  • Dátum doručenia: 31.10.2013
  • Celková hodnota: 856,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2013
  • Poznámka:
Tlačiť