Faktúra č. 41013226

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41013226
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektrina od 1.9.-30.11.2013
  • Dátum doručenia: 30.10.2013
  • Celková hodnota: 2 682,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2013
  • Poznámka:
Tlačiť