Faktúra č. 41013205

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41013205
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 01.10.-31.12.2013
  • Dátum doručenia: 03.10.2013
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2013
  • Poznámka:
Tlačiť