Faktúra č. 41013199

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41013199
  • Popis fakturovaného plnenia: služby garanta akt. 1.1 za mesiac 9/2013 služby garanta akt. 3.1 za mesiac 9/2013 služby garanta akt. 4.1 za mesiac 9/2013
  • Dátum doručenia: 30.09.2013
  • Celková hodnota: 563,04 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2013
  • Poznámka:
Tlačiť