Faktúra č. 41013198

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41013198
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil zást. TV
  • Dátum doručenia: 30.09.2013
  • Celková hodnota: 38,47 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2013
  • Poznámka:
Tlačiť