Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41013198
- Popis fakturovaného plnenia: mobil zást. TV
- Dátum doručenia: 30.09.2013
- Celková hodnota: 38,47 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.11.2013
- Poznámka:
Tlačiť