Frape catering s.r.o.
Informácie
- Názov: Frape catering s.r.o.
- IČO: 44178450
- Adresa: Pekárska 7489/40A, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56/15 | Nákup potravín | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 531,68 € | 27.01.2015 | 29.01.2015 | Ing.Vladimír Čaja | ZR TEČ | Objednávka | |||
363 | Nákup potravín | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 527,84 € | 26.08.2014 | 04.09.2014 | Ing.Vladimír Čaja | ZR TEČ | Objednávka | |||
122/15 | Nákup potravín | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 332,00 € | 03.03.2015 | 06.03.2015 | Ing.Vladimír Čaja | ZR TEČ | Objednávka | |||
21 | Nákup potravín | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 459,32 € | 10.01.2014 | 16.01.2014 | Ing.Vladimír Čaja | ZR TEČ | Objednávka | |||
185/15 | Nákup potravín | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 285,44 € | 07.04.2015 | 09.04.2015 | Ing.Vladimír Čaja | ZR TEČ | Objednávka | |||
568 | Nákup potravín | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 249,20 € | 26.11.2013 | 01.12.2013 | Ing.Vladimír Čaja | ZR TEČ | Objednávka | |||
259/15 | Nákup potravín | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 546,40 € | 13.05.2015 | 20.05.2015 | Ing.Vladimír Čaja | ZR TEČ | Objednávka | |||
278/15 | Nákup potravín | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 64,00 € | 22.05.2015 | 28.05.2015 | Ing.Vladimír Čaja | ZR TEČ | Objednávka | |||
476 | Nákup potravín | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 572,96 € | 09.10.2013 | 11.10.2013 | Ing.Vladimír Čaja | ZR TEČ | Objednávka | |||
386 | Nákup potravín | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 616,68 € | 26.08.2013 | 02.09.2013 | ZR TEČ | Objednávka | ||||
575/15 | Nákup potravín | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 611,76 € | 01.12.2015 | 17.12.2015 | Ing.Vladimír Čaja | ZR TEČ | Objednávka | |||
12/15/0235 | Nákup potravín | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 611,64 € | 03.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
12/71/16 | Nákup potravín | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 934,08 € | 04.02.2016 | 18.02.2016 | Ing.Vladimír Čaja | ZR TEČ | Objednávka | |||
12/16/0024 | Nákup potravín | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 934,20 € | 05.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
12/227/16 | Nákup potravín | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 352,88 € | 13.05.2016 | 18.05.2016 | Ing.Vladimír Čaja | ZR TEČ | Objednávka | |||
12/16/0102 | Nákup potravín | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 352,32 € | 19.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
12/258/16 | Nákup potravín | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 102,40 € | 10.06.2016 | 14.06.2016 | Ing.Vladimír Čaja | ZR TEČ | Objednávka | |||
12/16/0126 | Nákup potravín | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 101,40 € | 14.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
12/295/16 | Nákup potravín | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 508,80 € | 07.09.2016 | 16.09.2016 | Ing.Vladimír Čaja | ZR TEČ | Objednávka | |||
12/16/0160 | Nákup potravín | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 536,28 € | 09.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra |