TOMKAT s.r.o BRAHAMA market
Informácie
- Názov: TOMKAT s.r.o BRAHAMA market
- IČO: 36505561
- Adresa: Záhradná 33, 08001 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/16/0132 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 299,46 € | 18.07.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
13/16/0222 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 226,36 € | 16.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
13/17/0056 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 149,55 € | 04.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
13/17/0068 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 83,06 € | 26.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
13/17/0063 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 102,31 € | 21.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
13/17/0092 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 51,90 € | 05.06.2017 | 17.06.2017 | Faktúra | |||||
13/17/0105 | vodoinštalačný a kúrenársky materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 428,91 € | 21.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
13/17/0137 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 456,90 € | 07.09.2017 | 23.09.2017 | Faktúra | |||||
13/17/0179 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 54,00 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
13/17/0217 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 43,71 € | 08.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
13/18/0055 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 279,06 € | 27.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
13/18/0088 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 956,37 € | 29.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
13/18/0114 | vodoinštalačný a kúrenársky materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 2 200,79 € | 06.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
13/18/0130 | batérie drezové s prísl. | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 119,13 € | 04.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
13/18/0160 | vodoinštalačný a kúrenársky materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 1 643,37 € | 09.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
13/18/0240 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 52,50 € | 28.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
13/19/0087 | vodoinštalačný a kúrenársky materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 1 980,60 € | 04.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
13/19/0112 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 11,54 € | 06.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
13/19/0200 | montážny materiál a náradie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 1 252,95 € | 18.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
13/19/0203 | vodoinštalačný a kúrenársky materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 899,15 € | 18.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra |