Magdaléna Kokoruďová - REPROS
Informácie
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianská 2, 080 06 Prešov
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/15/0085 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 410,00 € | 13.05.2015 | 22.05.2015 | Faktúra | ||||||
13/23/163 | Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 392,90 € | 05.10.2023 | 09.10.2023 | Objednávka | |||||
13/23/0171 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 392,90 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
13/16/146 | Nákup pracovných odevov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 391,03 € | 13.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka | |||||
13/20/108 | Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 383,89 € | 09.10.2020 | 15.10.2020 | Objednávka | |||||
13/20/0106 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 383,89 € | 12.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
13/19/024 | Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 376,84 € | 15.02.2019 | 27.02.2019 | Objednávka | |||||
13/19/0019 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 376,84 € | 19.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
13/19/096 | Nákup pracovných odevov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 374,08 € | 13.06.2019 | 15.06.2019 | Objednávka | |||||
13/19/0096 | pracovná obuv a odev | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 374,08 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
13/23/195 | Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 371,96 € | 13.11.2023 | 14.11.2023 | Objednávka | |||||
13/23/0206 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 371,96 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
13/14/0145 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 369,72 € | 22.09.2014 | 05.10.2014 | Faktúra | ||||||
13/23/177 | Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 364,43 € | 19.10.2023 | 20.10.2023 | Objednávka | |||||
13/23/0187 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 364,43 € | 19.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
13/13/117 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 364,30 € | 11.09.2013 | 13.09.2013 | Objednávka | ||||||
13/19/207 | Nákup teflonových obrusov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 364,00 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Objednávka | |||||
13/19/0210 | obrusy | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 364,00 € | 20.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
13/17/0057 | pracovné odevy a obuv | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 363,74 € | 07.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
13/13/0151 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 359,80 € | 10.10.2013 | 26.10.2013 | Faktúra |