KONEX elektro, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KONEX elektro, spol. s r.o.
- IČO: 31680569
- Adresa: Rastislavova 7, 040 01 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/17/0173 | elektromateriál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 199,13 € | 18.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
13/20/018 | Nákup elektroinštalačného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 208,78 € | 15.01.2020 | 31.01.2020 | Objednávka | |||||
13/20/0019 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 208,78 € | 29.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
13/18/091 | Nákup elektroinštalačného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 212,32 € | 04.05.2018 | 02.06.2018 | Objednávka | |||||
13/18/0089 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 212,32 € | 30.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
13/16/053 | Nákup elektroinštalačného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 220,58 € | 22.03.2016 | 07.04.2016 | Objednávka | |||||
13/15/112 | nákup elektroinštal. materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 220,77 € | 12.06.2015 | 25.06.2015 | Objednávka | |||||
13/20/036 | Nákup elektroinštalačného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 224,00 € | 07.02.2020 | 27.02.2020 | Objednávka | |||||
13/20/0035 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 224,00 € | 26.02.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
13/15/185 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 229,60 € | 28.10.2015 | 06.11.2015 | Objednávka | ||||||
13/16/033 | Nákup elektroinštalačného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 235,56 € | 19.02.2016 | 10.03.2016 | Objednávka | |||||
13/16/0072 | neónové svietidlá | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 238,21 € | 28.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
13/19/125 | Nákup elektroinštalačného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 255,28 € | 20.08.2019 | 03.09.2019 | Objednávka | |||||
13/19/0124 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 255,28 € | 30.08.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
13/16/0052 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 264,70 € | 01.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
13/15/0115 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 264,92 € | 23.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | ||||||
13/15/0193 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 275,52 € | 29.10.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | |||||
13/18/058 | Nákup elektroinštalačného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 280,46 € | 26.03.2018 | 06.04.2018 | Objednávka | |||||
13/18/0060 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 280,46 € | 04.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
13/16/0033 | el.materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | 282,67 € | 29.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra |