Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/25/0035 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 627,70 € 10.02.2025 11.03.2025 Faktúra
82/25/0036 reklama školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JEZET reklamná agentúra s.r.o. 35763205 209,10 € 07.02.2025 18.02.2025 Faktúra
82/25/0033 spotreba plynu 01/2025 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 20 617,16 € 07.02.2025 21.02.2025 Faktúra
13/25/0029 vybavenie dielne 069/zváračská škola Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 480,89 € 07.02.2025 21.02.2025 Faktúra
13/25/0032 učebné pomôcky/č.d.072 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 349,53 € 07.02.2025 21.02.2025 Faktúra
13/25/0033 učebné pomôcky/č.d.072 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 58,12 € 07.02.2025 21.02.2025 Faktúra
13/25/0031 zariadenia do kongresovej sály a apartmánu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ALZA.sk, s.r.o. 36562939 534,78 € 07.02.2025 21.02.2025 Faktúra
13/25/0030 podlaha s príslušenstvom/oprava kancelárie HL MOV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Laudaco, s.r.o. 46767321 332,81 € 07.02.2025 21.02.2025 Faktúra
12/25/0034 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 649,39 € 07.02.2025 22.02.2025 Faktúra
13/25/0025 set paplón a vankúš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 165,31 € 06.02.2025 18.02.2025 Faktúra
13/25/0023 anténa wifi, switch/dielňa SV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 230,00 € 06.02.2025 21.02.2025 Faktúra
82/25/0029 zamest.benefity/karty Multisport Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 189,00 € 06.02.2025 21.02.2025 Faktúra
82/25/0035 odstránenie 2ks reklamných panelov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ROAN GROUP, s.r.o. 47412194 541,20 € 06.02.2025 21.02.2025 Faktúra
13/25/0024 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 348,63 € 06.02.2025 21.02.2025 Faktúra
13/25/0026 čistiace prostriedky, náradie/upratovanie dielní Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 250,45 € 06.02.2025 21.02.2025 Faktúra
13/25/0027 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 183,49 € 06.02.2025 21.02.2025 Faktúra
13/25/0028 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 226,50 € 06.02.2025 21.02.2025 Faktúra
82/25/0030 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 23,46 € 06.02.2025 21.02.2025 Faktúra
82/25/0031 telekomunikačné služby, mobilný internet Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 73,36 € 06.02.2025 21.02.2025 Faktúra
82/25/0032 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 36,81 € 06.02.2025 21.02.2025 Faktúra
82/25/0027 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 65,77 € 05.02.2025 11.02.2025 Faktúra
82/25/0026 školenie vodičov referentských vozidiel Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR 10667393 215,25 € 05.02.2025 12.02.2025 Faktúra
12/25/0028 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 254,89 € 05.02.2025 15.02.2025 Faktúra
82/25/0028 Pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 284,61 € 05.02.2025 18.02.2025 Faktúra
82/25/0034 spotreba vody 01/2025 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 332,06 € 05.02.2025 21.02.2025 Faktúra
12/25/0032 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 59,38 € 05.02.2025 07.03.2025 Faktúra
12/25/0033 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 556,16 € 05.02.2025 07.03.2025 Faktúra
82/25/0024 likvidácia kuchynského odpadu 01/2025 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 121,77 € 04.02.2025 12.02.2025 Faktúra
12/25/0027 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 409,87 € 04.02.2025 12.02.2025 Faktúra
82/25/0023 reklama školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PETIT PRESS,a.s. 35790253 492,00 € 04.02.2025 18.02.2025 Faktúra