82/25/0092 |
užívanie rozvodných sietí 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
170,76 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25/0082 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 198,43 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25/0083 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 745,80 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82/25/0094 |
podané občerstvenie/SOČ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
130,90 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25/0084 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
830,62 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82/25/0091 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
31,93 € |
28.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25/0101 |
prípravky údržbu trávnika |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SADEX Green solutions s. r. o. |
51129191 |
|
494,30 € |
28.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25/0077 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
574,04 € |
27.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25/0078 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
133,88 € |
27.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25/0079 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
210,87 € |
27.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25/0075 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
130,90 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82/25/0090 |
oprava náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
165,51 € |
26.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25/0100 |
vodoinštalačný materiál/č.d. 072 a 068 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
579,19 € |
26.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25/0074 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
476,47 € |
25.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25/0076 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
171,61 € |
25.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82/25/0089 |
posúdenie PD - "zlepšenie vzd.infraštrktúry SOŠt PO" a výkon inšpektora |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
338,25 € |
24.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82/25/0088 |
webinár: VO po novelách zákona od 1.8.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SFÉRA, a.s. |
35757736 |
|
73,80 € |
21.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Faktúra |
82/25/0087 |
služby SANET 1.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25/0098 |
|
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
148,32 € |
21.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25/0073 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 755,07 € |
21.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25/0097 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
78,54 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82/25/0086 |
EduPage eGovernment modul |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
309,00 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25/0095 |
materiál/stolárska dielňa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
122,16 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25/0093 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
321,18 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25/0092 |
učebné pomôcky a náradie/č.d. 072 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
522,00 € |
19.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25/0096 |
3x switch |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
241,55 € |
19.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25/0094 |
učeb.pomôcky, prac.pom., náradie/zváračská škola |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
674,35 € |
19.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25/0069 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
216,30 € |
19.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25/0071 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
26,18 € |
19.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25/0070 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
441,00 € |
19.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |