Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/25/0159 Pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 538,96 € 28.05.2025 31.05.2025 Faktúra
12/25/0134 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 466,39 € 27.05.2025 31.05.2025 Faktúra
13/25/0153 materiál/kuchynská linka Bj Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DOMO interier s.r.o. 53873149 34,12 € 26.05.2025 31.05.2025 Faktúra
12/25/0130 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 760,48 € 23.05.2025 31.05.2025 Faktúra
13/25/0152 toner Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ALZA.sk, s.r.o. 36562939 56,75 € 23.05.2025 31.05.2025 Faktúra
82/25/0154 prenájom priestorov/projekt Erasmus+ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 4 SPORT, s.r.o. 36478369 350,00 € 22.05.2025 27.05.2025 Faktúra
202502 podané občerstvenie/nepedagogickí zamestnanci Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 4 SPORT, s.r.o. 36478369 260,00 € 22.05.2025 27.05.2025 Faktúra
13/25/0151 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 342,22 € 22.05.2025 29.05.2025 Faktúra
82/25/0152 pranie a prenájom rohože Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 23,15 € 22.05.2025 31.05.2025 Faktúra
13/25/0150 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 71,02 € 22.05.2025 31.05.2025 Faktúra
13/25/0149 interiérové vybavenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 189,00 € 22.05.2025 31.05.2025 Faktúra
82/25/0153 odborná prehliadka a skúška na VTZ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Jaroslav Mikloško - odb.prac. VTZ a BOZP 32963912 504,30 € 21.05.2025 29.05.2025 Faktúra
13/25/0148 elektromateriál/oprava zborovne Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TVOJA DOBA, spol. s r.o. 36483320 41,96 € 21.05.2025 31.05.2025 Faktúra
12/25/0128 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 212,63 € 21.05.2025 31.05.2025 Faktúra
82/25/0151 zamest.benefity/karty Multisport Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 210,00 € 20.05.2025 23.05.2025 Faktúra
13/25/0147 vodoinštalačný materiál/oprava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 138,80 € 20.05.2025 29.05.2025 Faktúra
12/25/0126 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 398,23 € 19.05.2025 27.05.2025 Faktúra
13/25/0144 elektromateriál/oprava zborovne BJ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 523,00 € 19.05.2025 27.05.2025 Faktúra
12/25/0121 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 984,48 € 19.05.2025 29.05.2025 Faktúra
12/25/0122 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 926,19 € 19.05.2025 29.05.2025 Faktúra
12/25/0123 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 189,00 € 19.05.2025 29.05.2025 Faktúra
13/25/0145 elektromateriál/MS Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 566,46 € 19.05.2025 29.05.2025 Faktúra
13/25/0146 elektromateriál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 48,94 € 19.05.2025 29.05.2025 Faktúra
12/25/0124 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 317,17 € 19.05.2025 29.05.2025 Faktúra
12/25/0125 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 462,88 € 19.05.2025 29.05.2025 Faktúra
13/25/0142 tričko s potlačou Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 57,56 € 15.05.2025 27.05.2025 Faktúra
82/25/0150 služby SANET 2.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.05.2025 29.05.2025 Faktúra
82/25/0148 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 14.05.2025 22.05.2025 Faktúra
13/25/0143 videovrátnik s príslušenstvom Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 VB Building s.r.o. 51196310 448,50 € 14.05.2025 22.05.2025 Faktúra
13/25/0141 xerox papier A4 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 55,80 € 14.05.2025 27.05.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »