Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/24/0135 Nákup PHM obdobie 01.-15.5.2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 298,51 € 17.05.2024 24.05.2024 Faktúra
13/24/0125 elektromateriál na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 6,83 € 17.05.2024 25.05.2024 Faktúra
82/24/0136 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 17.05.2024 25.05.2024 Faktúra
82/24/0134 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 48,00 € 17.05.2024 25.05.2024 Faktúra
12/24/0111 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 244,75 € 17.05.2024 29.05.2024 Faktúra
12/24/0112 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 707,95 € 17.05.2024 29.05.2024 Faktúra
13/24/0123 vodoinštalačný materiál/Infovek Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 384,63 € 16.05.2024 22.05.2024 Faktúra
82/24/0133 služby SANET 2.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.05.2024 25.05.2024 Faktúra
82/24/0132 spotreba el.energie 04/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 431,04 € 16.05.2024 29.05.2024 Faktúra
12/24/0108 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 949,79 € 16.05.2024 29.05.2024 Faktúra
12/24/0109 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 740,75 € 16.05.2024 29.05.2024 Faktúra
12/24/0110 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 245,62 € 15.05.2024 14.06.2024 Faktúra
82/24/0131 spotreba el.energie 04/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 4 178,18 € 14.05.2024 21.05.2024 Faktúra
13/24/0120 stavebný materiál/oprava WC Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 62,83 € 14.05.2024 21.05.2024 Faktúra
13/24/0119 krovinorez Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Taiš Rudolf 14361167 1 039,00 € 14.05.2024 21.05.2024 Faktúra
13/24/0122 xerox papier Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 652,50 € 14.05.2024 21.05.2024 Faktúra
12/24/0107 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 36,96 € 14.05.2024 22.05.2024 Faktúra
13/24/0121 obal na spisy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 275,00 € 14.05.2024 24.05.2024 Faktúra
82/24/0130 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 13.05.2024 16.05.2024 Faktúra
82/24/0129 dobitie kreditu na ES karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 985,70 € 13.05.2024 21.05.2024 Faktúra
12/24/0105 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 212,70 € 13.05.2024 21.05.2024 Faktúra
12/24/0106 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 141,78 € 13.05.2024 12.06.2024 Faktúra
13/24/0118 materiál na kuchynskú linku a kanc.nábytok/maturit.skúšky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 136,78 € 10.05.2024 16.05.2024 Faktúra
12/24/0104 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 206,30 € 10.05.2024 22.05.2024 Faktúra
12/24/0102 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 486,57 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
82/24/0125 spotreba plynu 04/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 9 465,17 € 09.05.2024 16.05.2024 Faktúra
13/24/0117 vysávač Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAST PLUS, a.s. 35712783 150,00 € 09.05.2024 16.05.2024 Faktúra
82/24/0126 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 57,60 € 09.05.2024 16.05.2024 Faktúra
82/24/0127 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 09.05.2024 16.05.2024 Faktúra
82/24/0128 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 26,14 € 09.05.2024 16.05.2024 Faktúra