Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/24/0059 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 339,17 € 15.03.2024 28.03.2024 Faktúra
12/24/0040 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 351,12 € 16.02.2024 05.03.2024 Faktúra
12/24/0046 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 355,80 € 28.02.2024 09.03.2024 Faktúra
12/24/0043 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 452,16 € 23.02.2024 08.03.2024 Faktúra
12/24/0048 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 476,03 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
12/24/0091 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 483,22 € 19.04.2024 04.05.2024 Faktúra
12/24/0096 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 509,04 € 30.04.2024 11.05.2024 Faktúra
12/24/0062 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 515,40 € 18.03.2024 05.04.2024 Faktúra
12/24/0018 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 553,54 € 26.01.2024 06.02.2024 Faktúra
12/24/0073 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 572,66 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
82/24/0017 renovácia mramorovej podlahy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Got to be s. r. o. 55868649 1 624,00 € 31.01.2024 09.02.2024 Faktúra
82/24/0025 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 646,40 € 06.02.2024 16.02.2024 Faktúra
82/24/0113 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 03/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 1 665,66 € 22.04.2024 15.05.2024 Faktúra
82/24/0067 dobitie kreditu na ES karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 710,75 € 08.03.2024 16.03.2024 Faktúra
12/24/0067 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 749,41 € 22.03.2024 05.04.2024 Faktúra
82/24/0097 dobitie kreditu na ES karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 757,61 € 08.04.2024 18.04.2024 Faktúra
12/24/0095 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 759,50 € 30.04.2024 11.05.2024 Faktúra
82/23/0355 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 769,25 € 08.01.2024 11.01.2024 Faktúra
12/24/0074 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 778,23 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
12/24/0006 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 784,53 € 12.01.2024 26.01.2024 Faktúra
12/24/0053 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 805,45 € 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
12/24/0012 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 856,29 € 18.01.2024 30.01.2024 Faktúra
12/24/0014 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 916,00 € 19.01.2024 30.01.2024 Faktúra
13/24/0016 interiérové vybavenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 970,40 € 29.01.2024 09.02.2024 Faktúra
12/24/0082 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 975,76 € 12.04.2024 25.04.2024 Faktúra
12/24/0024 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 079,03 € 01.02.2024 10.02.2024 Faktúra
12/24/0098 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 143,11 € 30.04.2024 11.05.2024 Faktúra
82/23/0353 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 184,84 € 05.01.2024 08.02.2024 Faktúra
12/24/0008 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 316,10 € 16.01.2024 26.01.2024 Faktúra
12/24/0061 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 319,54 € 18.03.2024 05.04.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »