Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/0249 činnosť OPP,BOZP a PZS 3.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 03.10.2022 13.10.2022 Faktúra
82/22/0248 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,55 € 30.09.2022 13.10.2022 Faktúra
82/22/0247 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 287,00 € 29.09.2022 04.10.2022 Faktúra
82/22/0246 nové karty - poštovné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 4,80 € 28.09.2022 13.10.2022 Faktúra
82/22/0245 oprava vibračnej brúsky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 73,40 € 22.09.2022 06.10.2022 Faktúra
82/22/0244 stáž zamestnancov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HOTEL LA LUNA EN EL ALBA, S.L.U. B19707728 4 225,00 € 23.09.2022 28.09.2022 Faktúra
82/22/0243 stáž zamestnancov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HOTEL LA LUNA EN EL ALBA, S.L.U. B19707728 5 895,00 € 20.09.2022 23.09.2022 Faktúra
82/22/0242 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 19.09.2022 24.09.2022 Faktúra
82/22/0241 čalúnenie dverí obojstranné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Bača 37711563 900,00 € 16.09.2022 01.10.2022 Faktúra
82/22/0240 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 11,70 € 16.09.2022 29.09.2022 Faktúra
82/22/0239 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 393,80 € 14.09.2022 24.09.2022 Faktúra
82/22/0238 nové karty + poštovné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 15,60 € 13.09.2022 24.09.2022 Faktúra
82/22/0237 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 979,40 € 12.09.2022 20.09.2022 Faktúra
82/22/0236 oprava kazetového stropu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KALSTAV, s.r.o. 36506427 306,84 € 09.09.2022 24.09.2022 Faktúra
82/22/0235 spotreba el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 104,71 € 09.09.2022 24.09.2022 Faktúra
82/22/0234 spotreba plynu 8/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 2 357,45 € 09.09.2022 24.09.2022 Faktúra
82/22/0233 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 2 076,36 € 08.09.2022 04.10.2022 Faktúra
82/22/0232 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,18 € 08.09.2022 20.09.2022 Faktúra
82/22/0231 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,50 € 08.09.2022 20.09.2022 Faktúra
82/22/0230 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.09.2022 01.10.2022 Faktúra
82/22/0229 výmena podlahovej krytiny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Podlaharprešov s.r.o. 52355985 1 819,73 € 06.09.2022 20.09.2022 Faktúra
82/22/0228 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 132,62 € 06.09.2022 20.09.2022 Faktúra
82/22/0227 čistenie podlahy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 2 582,07 € 06.09.2022 09.09.2022 Faktúra
82/22/0226 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 322,22 € 05.09.2022 04.10.2022 Faktúra
82/22/0225 tlač tlačív/osobný spis žiaka ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív 31331131 56,50 € 02.09.2022 07.09.2022 Faktúra
82/22/0224 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 05.09.2022 15.09.2022 Faktúra
82/22/0223 inzercia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PETIT PRESS,a.s. 35790253 45,00 € 30.08.2022 07.09.2022 Faktúra
82/22/0222 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,55 € 02.09.2022 15.09.2022 Faktúra
82/22/0221 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 427,30 € 31.08.2022 09.09.2022 Faktúra
82/22/0220 čistenie a leštenie podlahy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 1 680,00 € 30.08.2022 08.09.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »